Acquisto gadget relativi a mostra dedicata a Giovanni Vidari - Progetto Vidari si cresce!
686,00
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O) Aggiudicatari: BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo (FRRPLA65L28L872O)
Pagamento Fattura n.V1 58/21 del 30/01/2021
2.652,00
2.652,00
09/02/2021 09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Acquisto n. 142 astucci classi 3B 3D 4B 4C 4D Senza Zaino plesso Vidari-Pagamento fattura 285/2021 del 24/9/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 s.r.l. (01121130197) Aggiudicatari: C2 s.r.l. (01121130197)
Pagamento Fattura n.12/PA del 01/07/2021
235,14
235,14
19/07/2021 19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELISABETTA M CLAUS (01846080180) Aggiudicatari: ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
Pagamento Fattura n.9/PA del 21/01/2021
125,00
125,00
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Materiale di cancelleria ufficio - Pagamento fattura V2FV0000056 del 07/12/2021
474,75
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Compenso medico competente da luglio 2021 a luglio 2022 - Pagamento fattura 000822PA del 15/12/2021
580,00
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.P GROUP SRL (11161550154) Aggiudicatari: A.P GROUP SRL (11161550154)
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA MACCHINA FOTOCOPIATRICI DURATA ANNUALE DAL 25/8/2021 AL 24/8/2022-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000029 DEL 31/8/2021
1.201,70
985,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASCIUGA IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 001393/BS DEL 29/10/2021
171,73
140,76
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALDI SRL (00874290182) Aggiudicatari: BALDI SRL (00874290182)
Pagamento Fattura n.21S0000683 del 20/07/2021
130,00
130,00
23/07/2021 23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381) Aggiudicatari: ARUBA BUSINESS S.R.L. (01497070381)
Visita guidata presso Lanca Ayala in data 10/11/2021 per 35 alunni classi 2^A e 2^B plesso Ricci - Pagamento fattura 15 del 09/12/2021
654,49
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187) Aggiudicatari: STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS (02385300187)
ACQUISTO CORDLESS PER PLESSI RICCI E RINA BIANCHI E TELEFONO UFFICIO VICEPRESIDENZA-PAGAMENTO FATTURA 5810000779 DEL 18/11/2021
109,97
90,14
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIEURO S.p.A. (00876320409) Aggiudicatari: UNIEURO S.p.A. (00876320409)
ACQUISTO N. 200 VISIERE PARASCHIZZI E N.100 CAMICI MONOUSO IN TNT-PAGAMENTO FATTURA 198/FE DEL 8/9/2021
574,35
547,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Pagamento Fattura n.V2FV0000016 del 27/04/2021
265,96
218,00
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.1/PA del 08/01/2021
1.500,00
1.500,00
22/01/2021 22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - Data Protection Officer + Formazione
1.159,00
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967) Aggiudicatari: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Pagamento Fattura n.E51-2021 del 08/02/2021
157,38
129,00
09/02/2021 09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSINFONET SRL (13286770154) Aggiudicatari: ASSINFONET SRL (13286770154)
Pagamento Fattura n.9/PA del 05/02/2021
928,00
928,00
18/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.V2FV0000065 del 21/12/2020
436,76
358,00
18/01/2021 18/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.66/PA del 05/02/2021
297,25
243,65
09/02/2021 09/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REFILL SRL (00760870352) Aggiudicatari: REFILL SRL (00760870352)
USCITA DIDATTICA PER PARTECIPARE A SPETTACOLO/LABORATORIO ISOLE D'ACQUA PER SCOPRIRSI AMICI DEL 23/9/2021 CLASSI 1B 1C 1D SENZA ZAINO PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA NDE08-E-2021 DEL 28/9/2021
171,00
171,00
13/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE (12751000154)
Bobine carta asciugamani per plesso Vidari - Pagamento fattura 352/FE del 30/11/2021
586,80
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
Materiale facile consumo (CD ROM) per Progetto ICDL a.s. 2021/2022
170,00
0,00
30/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in vigore dal 01/01/2022
290,00
0,00
29/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967) Aggiudicatari: CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (10835430967)
Manutenzione fotocopiatrice Samsung Multiexpress SCX-6545 in uso al plesso Ricci - Pagamento fattura V2FV0000059 del 09/12/2021
348,92
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI ISTITUTI-PAGAMENTO FATTURA 20214E26014 DEL 1/10/2021
896,47
734,81
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.379/PA del 16/07/2021
73,20
60,00
23/07/2021 23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.12/PA del 06/04/2021
1.270,00
1.270,00
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Acquisto cartucce per stampante HP OJ 7612 in uso al plesso Rina Bianchi - Pagamento fattura 1 - 002051 del 23/12/2021
ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER E FOTO UNITA' FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL-K3250NR/PS IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000040 DEL 8/10/2021
194,83
159,70
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.V2FV0000013 del 16/04/2021
408,70
335,00
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.26/PA del 25/08/2021
1.311,00
1.311,00
30/08/2021 30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Bobine carta asciugamani per plesso Bramante - Pagamento fattura 347/FE del 30/11/2021
718,52
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N) Aggiudicatari: DI LAURO VINCENZO (DLRVCN61T29C129N)
REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO E.F. 2021 E COMMISSIONI RISCOSSIONI TRAMITE BONIFICI BANCARI (N. 203) 3 TRIMESTRE 2021 CASSA
1.104,50
1.104,50
06/12/2021 06/12/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO (00053810149)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELISABETTA M CLAUS (01846080180) Aggiudicatari: ELISABETTA M CLAUS (01846080180)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI TERZE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022- PAGAMENTO FATTURA V3-20728 DEL 11/9/2021
1.840,00
1.508,20
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto guanti monouso in nitrile - Pagamento fattura 298/PA del 09/12/2021
1.170,00
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061) Aggiudicatari: MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO (02550220061)
Pagamento Fattura n.01/805/2021 del 20/04/2021
733,22
601,00
07/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
Pagamento Fattura n.19/PA del 21/05/2021
758,00
758,00
27/05/2021 27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.326 del 24/05/2021
1.102,50
1.050,00
29/06/2021 29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BROS ADS SERVICE SRL (07124311213) Aggiudicatari: BROS ADS SERVICE SRL (07124311213)
Pagamento Fattura n.13/PA del 12/04/2021
1.852,00
1.852,00
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.1021076015 del 30/03/2021
344,06
239,85
16/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.1216000898 del 10/03/2021
82,65
67,75
18/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158) Aggiudicatari: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
Pagamento Fattura n.60/PAC del 30/07/2021
200,00
200,00
30/08/2021 30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J) Aggiudicatari: ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO (TDSCLD81B26L219J)
Pagamento Fattura n.1/PA del 15/06/2021
1.252,64
1.252,64
01/07/2021 01/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189) Aggiudicatari: POOL VIGEVANO SPORT (01724710189)
Acquisto materiale pulizia - Pagamento fattura n. 0086008447 del 19 ottobre 2021
79,29
78,79
09/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158) Aggiudicatari: COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA (00856620158)
Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0001330 del 10/07/2021
468,00
383,60
19/07/2021 19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO AL PLESSO RINA BIANCHI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000048 DEL 19/11/2021
226,92
186,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.134 del 23/11/2020
767,11
628,78
28/01/2021 28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Elda Abiti da Lavoro Di Marchesini Pierpaolo (02781640186) Aggiudicatari: Elda Abiti da Lavoro Di Marchesini Pierpaolo (02781640186)
Pagamento Fattura n.V2FV0000012 del 24/03/2021
81,62
66,90
16/04/2021 16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
Pagamento Fattura n.197/001 del 18/06/2021
1.547,00
1.547,00
29/06/2021 29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE (02747440127)
Pagamento Fattura n.V3-18045 del 26/08/2021
1.249,13
1.170,87
31/08/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E17496 del 03/06/2021
187,00
187,00
18/06/2021 18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.21PAS0008866 del 30/06/2021
20,74
17,00
08/07/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento Fattura n.00851/21 del 22/02/2021
140,00
140,00
24/02/2021 24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
SERVIZIO NUVOLA SITO WEB .EDU.IT RINNOVO HOSTING SITO WEB SCOLASTICO DAL 1/9/2021 AL 31/8/2022-PAGAMENTO FATTURA 0000002331/PA
305,00
250,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT S.P.A. (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT S.P.A. (01818840439)
Pagamento Fattura n.V3-16574 del 01/07/2021
151,21
123,94
06/07/2021 06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Materiale cancelleria relativo a Progetto Vidari si cresce! - Pagamento fattura V2FV0000062 del 16/12/2021
22,45
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE DUE LIM PLESSO RICCI E SPOSTAMENTO UNA LIM PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 149/PA DEL 11/10/2021
256,20
210,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Pagamento Fattura n.20214E08283 del 09/03/2021
670,51
549,60
18/03/2021 18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.12/PA del 26/02/2021
1.074,83
882,29
10/03/2021 10/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Igienpul s.r.l. (02562700134) Aggiudicatari: Igienpul s.r.l. (02562700134)
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CREATIVITA' SEMPRE PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA 2106147 DEL 23/10/2021
Acquisto toner per stampanti e fotocopiatrici plesso Bramante e Ricci- Pagamento fattura n. 01/1501/2021 del 30/09/2021
1.107,27
907,60
09/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
Fornitura e concessione utilizzo logo Progetto Vidari si cresce!
150,00
0,00
30/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STILLA ALESSANDRO (STLLSN84L01L872K) Aggiudicatari: STILLA ALESSANDRO (STLLSN84L01L872K)
Pagamento Fattura n.21PAS0007371 del 31/05/2021
36,59
29,99
18/06/2021 18/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Acquisto quaderni per classi Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2021/2022-pagamento fattura 0000310 del 31/8/2021
3.329,93
2.729,45
09/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502) Aggiudicatari: EUROSTAMPA S.R.L. (01613180502)
ACQUISTO N. 20 COPIE PUBBLICAZIONE BOZZANO,CHIESA "GIOVANNI VIDARI"-PAGAMENTO FATTURA N.39/001 DEL 5/5/2021
100,00
100,00
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO & VIRGOLA DI PAOLO COMOLLI (CMLPLA63S26L872Z) Aggiudicatari: PUNTO & VIRGOLA DI PAOLO COMOLLI (CMLPLA63S26L872Z)
Pagamento Fattura n.01/793/2021 del 16/04/2021
386,74
317,00
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.75/PA del 29/04/2021
690,00
690,00
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180) Aggiudicatari: ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s. (02039450180)
Pagamento Fattura n.16/PA del 10/05/2021
527,25
527,25
17/05/2021 17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Pagamento Fattura n.1396/2021 del 19/05/2021
1.061,00
1.061,00
25/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICALMONO S.R.L. (03724230168) Aggiudicatari: MEDICALMONO S.R.L. (03724230168)
RINNOVO LICENZA ANNUALE GO TO MEETING BUSINESS 12 MESI-PAGAMENTO FATTURA 417 DEL 30/9/2021
201,30
165,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurodigit S.r.l (14960911007) Aggiudicatari: Eurodigit S.r.l (14960911007)
Pagamento Fattura n.01/288/2021 del 20/01/2021
80,00
80,00
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY SERVICE SRL (01047520182) Aggiudicatari: COPY SERVICE SRL (01047520182)
Acquisto materiale di cancelleria classi Quarte senza zaino a.s. 2021/2022- pagamento fattura V3-20972 del 13/9/2021
1.971,25
1.615,78
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Acquisto n. 16 set tazzine da caffè con logo progetto Vidari si cresce! Pagamento fattura n. 1/1/308 del 01/12/2021
327,94
268,80
15/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ged Group srl (10030120967) Aggiudicatari: Ged Group srl (10030120967)
Contributo spese una tantum per effettuazione tamponi a personale fragile o in sorveglianza attiva - Pagamento fattura FPA 36/21 del 20/12/2021
500,00
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO (02524820186)
ACQUISTO N. 4000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CERTIFICATE CE PAGAMENTO FATTURA 00066P/2021 DEL 23/9/2021
1.344,00
1.280,00
10/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAD SRL (01756720684) Aggiudicatari: MAD SRL (01756720684)
ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE AI PLESSI EXTRA CONVENZIONE- PAGAMENTO FATTURA 37/PA DEL 2/12/2021
732,00
732,00
10/12/2021 10/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Mascherine FFP2 - Pagamento fattura 193/A del 02/12/2021
600,00
0,00
28/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX S.R.L. (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SECONDE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-24326 DEL 19/10/2021
2.187,99
1.809,78
13/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.28/004 del 24/08/2021
2.333,86
1.913,00
31/08/2021 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERS SRLS (02589790183) Aggiudicatari: UNIVERS SRLS (02589790183)
Pagamento Fattura n.V2FV0000020 del 31/05/2021
45,00
45,00
29/06/2021 29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180) Aggiudicatari: EGASYSTEM s.r.l. (01301480180)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Pagamento Fattura n.1_0000310299_20 del 30/10/2020
22.440,00
11.032,00
30/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cattolica di Ass. (00320160237) Società Cattolica di Ass. (00320160237) Aggiudicatari: Società Cattolica di Ass. (00320160237)
SERVIZIO DI TELEFONIA INTERNET ILLIMITATO RICARICA SIM AS 2020/2021- SEDI NON RAGGIUNTE DA FIBRA DEL COMUNE
665,62
629,41
22/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WIND TRE SPA (02517580920) Aggiudicatari: WIND TRE SPA (02517580920)
Trasformazione computer in NAS con HD mirroring per backup segreteria
8.635,50
2.280,00
06/04/2020 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D) Aggiudicatari: SUPER TITE DI VILLA MARCO (VLLMRC60D04A010D)
Acconto uscita didattica del 21/04/2020 presso il Castello di Gropparello - Plesso Ricci
344,00
58,00
12/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSATO & FUTURO S.R.L. (CASTELLO DI GROPPARELLO) (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO & FUTURO S.R.L. (CASTELLO DI GROPPARELLO) (01223970334)
Biglietti pulman IIS Caramuel -Roncalli - accordo di partenariato progetto "BULLOUT"
1.474,50
1.474,50
20/12/2019 17/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Fondazione Luigi Clerici (80037690155) ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARAMUEL-RONCALLI" (85004620184) Aggiudicatari: Fondazione Luigi Clerici (80037690155) ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARAMUEL-RONCALLI" (85004620184)
Compenso medico competente
1.245,00
604,00
20/12/2019 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A.P GROUP SRL (11161550154) Aggiudicatari: A.P GROUP SRL (11161550154)
Fornitura materiale sanitario di primo soccorso per plessi dell'Istituto Comprensivo
367,98
301,62
20/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL PARMA (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA (02221860345)
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