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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-24</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Pon Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione CNP 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-531  Impegno per fornitura monitor interattivi - PC uffici segreteria - CUP J59J21008450006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>59800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pon Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - CNP 13.1.1A - FESRPON-2021-385 CUP J59J21007290006. Acquisto beni e servizi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSINFONET SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-29560 del 31/10/2022 Materiale di cancelleria per classe 5^D Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2FV0000061 del 31/10/2022 Riparazione fotocopiatrice Samsung 6545n in uso al plesso Ricci con sostituzione fotounità, sostituzione gruppo presa carta e kit pescaggio cassetto A4</oggetto>
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          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.46386 del 28/09/2022 Visore e fotocamera digitale - Programma Erasmus+</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>638.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 177/1 del 09/05/2022 - Progetto Erasmus +  Acquisto targa omaggio scuola ospitante Spagna .</oggetto>
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          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02534780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento fattura n. 15 del 01/04/2022 - Uscita didattica Archeopark del 01/04/2022 alunni 3A e 3B Plesso Ricci</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARCHEOPARK SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01928420981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOPARK SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>654.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>654.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 9/PA del 23/03/2022 - Acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Igienpul s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02562700134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Igienpul s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1569.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1569.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E37C7E7C</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.322 del 28/09/2022 Rinnovo licenza GotoMeeting 12 mesi</oggetto>
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          <codiceFiscale>14960911007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurodigit S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14960911007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurodigit S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1034EA7CB</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 08/PA del 17/03/2022- Assistenza tecnico -informatica E.F. 2022.</oggetto>
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          <codiceFiscale>VLLMRC60D04A010D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER TITE DI VILLA MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLLMRC60D04A010D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER TITE DI VILLA MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11129.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11129.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1535A588D</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 104/1 del 24/03/2022 - acquisto magliette e gadget per progetto Erasmus +</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02534780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1737D54B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22PA-02143 del 28/10/2022 Fornitura toner per fotocopiatrici e stampanti plessi Istituto Comprensivo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>557.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>557.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1836223A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Erasmus + - Liquidazione fattura n. 240 del 27/04/2022 - Viaggio a Varsavia (Polonia) alunni SMS Bramante - dal 10/05/2022 al 17/05/2022-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00473440188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCORD VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00473440188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCORD VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3060.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 151/FE DEL 04/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1706.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1706.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. V2FV0000017 del 12/04/2022 - forn. e sost. kit grupp Plesso Ricci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5810002149 del 22/11/2022 N. 50 pen drive 16 GB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per fornitura servizio Nuvola sito Web dal 01-09-2022 al 31-08-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.153/PA del 07/09/2022 Fornitura n. 90 borsine tessuto jeans con logo Scuola Senza Zaino per classi prime e n. 33 borsine per classi successive</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840880189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOC. COMUNITA' BETANIA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01840880189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOC. COMUNITA' BETANIA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1511.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1511.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura 6830/FVIAC del 08/06/2022 - Rinnovo abbonamento volume Bergantini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22PA-02468 del 30/11/2022 Materiale di pulizia per plesso Pistoja Mastronardi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1697.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1697.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2137990A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5113/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 4^B plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>441.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z253799B87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-26560 del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 3^C Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z253888489</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di attività motoria a.s. 2022-23 A. Negri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724710189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL VIGEVANO SPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724710189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL VIGEVANO SPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2637A0C8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-29417 del 28/10/2022 Materiale di cancelleria per classe 5^B SZ plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2735B5576</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1/1/102 del 13/05/2022- Biglietti ingresso Parco Le Cornelle del 13/05/2022- Classi 2A e 2B  Plesso G.B. Ricci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02174600169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02174600169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27381C281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2701/ME del 02/11/2022 Visita guidata Museo Egizio di Torino in data 02/12/2022 classi quinte plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR società cooperativa c/o Museo Nazionale del Cinema</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR società cooperativa c/o Museo Nazionale del Cinema</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1224.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1224.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2835797D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 13 del 20/06/2022 - N. 20 ore di lezioni di musica nell'ambito del laboratorio "Le parole e la musica"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02835980182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soriani Daniele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02835980182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soriani Daniele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1 del 08/06/2022- N. 100 sacchetti biscotti Progetto " Vidari si cresce"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02700420181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGNON S.A.S. di HOZA NASTAFA e C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02700420181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGNON S.A.S. di HOZA NASTAFA e C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303579802</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3E del 06/07/2022 . Laboratorio Teatrale musicale con metodi attivi . Classi terze Plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSTFRC77A04G388U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORE FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSTFRC77A04G388U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTORE FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33374C411</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23-2022-PA del 14/09/2022 Avviamento allo sport - Progetto Natura - Uscite didattiche del 12-13-14/09/2022 classi 3^D - 2^D - 1^D plesso Bramante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04172110167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQQUA CANOA &amp; RAFTING SSD A RL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04172110167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQQUA CANOA &amp; RAFTING SSD A RL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1716.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1716.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3735A7A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Erasmus + Pagamento fattura n. 2022_22_21 del 31/03/2022- Noleggio bus per Sirmione per visita Grotte di Catullo del 29/03/2022-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174500181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A.V. s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174500181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A.V. s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1045.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1045.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3936736D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FPA 2/22 del 31/05/2022 - Visita guidata a Vigevano del 20/05/2022- Classe 5A Plesso A. Negri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94033450183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94033450183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VIGEVANO PROMOTIONS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3562A6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 / FF del 07/03/2022 Fornitura n. 2000 mascherine FFP2 per adulti e n. 600 misura small per bambini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01968970184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968970184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VIGEVANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1666.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4238678E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001502/22 del 14/11/2022 Fornitura n. 2 TP-LINK TL-SG2428P</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47388B3E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi attività motoria a.s. 2022-23 Pistoja Mastronardi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724710189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL VIGEVANO SPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724710189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL VIGEVANO SPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z483613F60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 17 del 26/06/2022 - Attività didattica presso Lanca Ayala del 17-19/05/2022 - Classi 5 Plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02385300187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385300187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>652.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>652.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4935BC2A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura 01/000007 del 06/06/2022 - Trasporto con trenino ed attività didattica presso cascina Piccolo Fiore nei gg. 21/04/2022 e 28/04/2022. Classi terze Plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313980183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMBO TRAIN SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313980183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMBO TRAIN SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1442.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A382FED3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2840/PA/1 del 21/11/2022 Fornitura confezioni guanti monouso in nitrile e in vinile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C3706E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/000019 del 14/07/2022 Trasporto con trenino nel Parco del Ticino del 09/05/2022 classi 1^A e 1^C e del 10/05/2022 classi 1^B e 1^D Plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313980183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMBO TRAIN SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313980183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMBO TRAIN SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C383A21F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145/PA del 07/12/2022 Servizio trasporto del 02/12/2022 per uscita didattica Museo Egizio di Torino classi quinte Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBARINI  AUTOSERVIZI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBARINI  AUTOSERVIZI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura di materiale per trasformazione terreno e fornitura di essenze</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>94039620185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TINY FOREST</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94039620185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TINY FOREST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2473.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5123/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 2^D plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5127/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 4^C plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale programmi Argo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3433.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pon Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione CNP 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-531 -Acquisto targhe ed etichette per pubblicità progetto Pon</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Grand Prix di De Filippi David</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di De Filippi David</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 10/PA del 04/07/2022 - Onorario per svolgimento attività di RSPP - dal 01/07/2022 al 30/06/2023.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLSLBT73M51F080M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUS ELISABETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLSLBT73M51F080M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUS ELISABETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1603.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1603.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0004848 del 22/09/2022 Arredi per classe 1^D Bramante Scuola della Responsabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>473.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>473.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2FV0000066 del 31/10/2022 Contratto di manutenzione e assistenza tecnica su macchine fotocopiatrici dal 5-10-22 al 04/10/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2276/EG del 02/11/2022 N. 107 biglietti ingresso Museo Egizio in data 02/12/2022 per visita didattica classi quinte plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97656000011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>107.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura penne personalizzate per open day</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02534780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02534780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.78</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 5 del 04/05/2022- Visita guidata al fiume Ticino, Lanca Ayala del 26/04/2022- Classi 2B e 2C Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02385300187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385300187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z593571BC1</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. V2FV0000011 del 15/03/2022 - Kit gruppo trasferimento fotocopiatrice OKI MC853 - Plesso G.B. Ricci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F36D5512</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 00014/SP del 25/07/2022 - Intervento riparazione unità interna LG - Ufficio segreteria Plesso Barmante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777640184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI GIUSEPPE S.N.C. DI LOMBARDI SANDRO E STEFANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01777640184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI GIUSEPPE S.N.C. DI LOMBARDI SANDRO E STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5119/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 2^C plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.01-E2022 del 18/03/2022 - Spettacolo teatrale del 04/03/2022 + Laboratorio didattico del 11/03/2022. Plesso A. Negri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12751000154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12751000154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLABORATORIO DI FIGURA PANE E MATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>746.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>746.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 23 del 27/06/2022- Ingressi Mostra - Le macchine di Leonardo di Mora Bassa DEL 27/05/2022 - Classi 4 Plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01997880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01997880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1021.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1021.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.3E/22 del 06/06/2022-Visite guidate e laboratori didattici presso Museo Archeologico Vigevano</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCNSRN87C43F754V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCANSETTI SERENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCNSRN87C43F754V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCANSETTI SERENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6836B8E99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. V2FV0000037 del 18/06/2022 - Acquisto 11 toner per stampanti e tamburo per fotocopiatrice OKI MC853 Plesso Bramante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>811.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>811.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6935E05E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 11/PA del 03/08/2022 - Interventi di attività motoria Plesso Vidari a.s. 2021-2022 ore 52</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724710189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL VIGEVANO SPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724710189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL VIGEVANO SPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>868.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>868.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E362CFD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. V2FV0000029 del 12/05/2022- N. 9 toner per stampanti e fotocopiatrici Plessi Bramante, Ricci e Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>919.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>919.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E38B92F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura materiale per attività motoria plesso A. Negri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02534780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02534780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7035A33CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 59/PA del 16/05/2022 - Noleggio Bus Parco Faunistico Le Cornelle 13/05/2022- Classi 2A e 2B Plesso Ricci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBARINI  AUTOSERVIZI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBARINI  AUTOSERVIZI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7737A6318</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000368 del 21/09/2022 Fornitura quaderni Senza Zaino per classi Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613180502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613180502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3049.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3049.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7935E9B50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 190CFP del 30/06/2022. Noleggio autobus per Villa Reale di Monza . Classi 5A e 5B plesso Ricci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NaTur s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NaTur s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B389EFE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46/PA del 30/11/2022 Fornitura materiale primo soccorso per i plessi dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02562700134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Igienpul s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02562700134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Igienpul s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F36967E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 02141/22 del 31/05/2022- Rinnovo abbonamento congiunto riviste Amministrare la scuola 2022 + Dirigere la scuola 2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONE TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONE TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7F376E229</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5115/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 1^B plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>483.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5114/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 1^D plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>499.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z83383F885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2FV0000060 del 31/10/2022 Sostituzione kit manutenzione MK-6115fotocopiatrice Kyocera Ecosys M4132 in uso al plesso Ada Negri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8435CC3BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Erasmus + - Liquidazione fattura n.201 del 07/04/2022 - Viaggio a Malaga (Spagna) alunni SMS Bramante - Destinazione Sanlucar de Barrameda  dal 21/04/2022 al 28/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00473440188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCORD VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00473440188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCORD VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8435FE1D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 258/PA del 22/04/2022 - Serv. Internet - Adozione Testi Scolastici Web</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8439111FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura CD Rom masterizzabili per progetto ICDL A.S. 2022-23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z86388B530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi attività motoria Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724710189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL VIGEVANO SPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724710189</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL VIGEVANO SPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1752.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z883860184</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura di n. 1 centralina meteorologica Stazione enterprise</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14097131008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAISIAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14097131008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELAISIAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z88386027F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura di attrezzature per giardinaggio didattico e piantine varie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01694420181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VECCHIA DITTA SNC DI BERTOLOTTO S. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01694420181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VECCHIA DITTA SNC DI BERTOLOTTO S. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8C38113C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V2FV0000059 del 31/10/2022 Assistenza tecnica su macchina fotocopiatrice Samsung K3250 in uso al plesso Vidari con sostituzione fotounità e reset contatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D37A0CDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-26236 del 28/09/2022 Materiale di cancelleria per classe 5^C Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F37995C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5112/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 4^D plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z92358719D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 29/PA del 07/04/2022 - Noleggio bus Vigevano - Boario e ritorno per visita didattica Archeopark del 01/04/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBARINI  AUTOSERVIZI s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214870188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARBARINI  AUTOSERVIZI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>572.73</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z923698F54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 6693/FVIAC del 06/06/2022 - Materiale per esami conclusivi del 1 ciclo di istruzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 4 del 12/05/2022- Accordatura n. 2 pianoforti e controllo meccanica- Plesso Bramante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDNGNN47B06F952D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLDANI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDNGNN47B06F952D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLDANI PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 326 del 29-09-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 2022-3-80 del 24/05/2022- Ingressi visita Villa Reale del 27/05/2022-Classi 5A e 5B Plesso G.B. Ricc</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94616340157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94616340157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9438832A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001511/22 del 17/11/2022 Fornitura n. 2 TP-LINK TL-ER7206 5P</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z953837CEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145_CA del 25/10/2022 Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 - N. Polizza 00237212001636</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11368.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A3773DC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.001248/22 del 30/09/2022 Fornitura n. 2 Monitor Touch - Programma Erasmus+</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A388DDE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.49 del 28/11/2022 per ingressi e visita guidata mostra le macchine di Leonardo di Mora Bassa del 23-11-22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01997880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01997880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA3942BA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine fornitura progetti per igiene della persona  e degli ambienti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB3571958</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. V2FV0000012 del 15/03/2022 - Fornitura toner e tamburo per fotocopiatrici - Plessi G.B. Ricci e D. Bramante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>738.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>738.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB37A092E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.67/PA del 05/09/2022 Fornitura n. 12 registri presenza scuola dell'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01555000429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABCOMPANY SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01555000429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABCOMPANY SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD36BD238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 22PAS0008914 del 30/06/2022. servizio database Mysql DAL 13/06/2022 AL 12/06/202</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB1379A8C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.251CFP del 30/09/2022 Noleggio bus in data 22/09/2022 - uscita didattica al Parco della Fantasia di Omegna classi 2^B - 2^C - 2^D plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NaTur s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434360038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARANZELLI NaTur s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1181.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB33672A9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. V2FV0000033 del 24/05/2022 N. 2 vaschette recupero toner fotocopiatrice Sansung K3250 - Plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB43910E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura di materiale per "Spazi e strumenti digitali per le STEM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7830.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura di n. 1 Monitor interattivo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02257570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02257570230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIC VIP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 30 del 27/06/2022 - Visita guidata alla mostra Macchine di Leonardo + 2 laboratori didattici del 07/06/2022 - Classe 2A Plesso A. Negri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01997880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01997880180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE - THE IDEAL TOWN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura di letame ammendante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825240185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA BANFI SAS DI PIETRO MARIA BANFI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825240185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA BANFI SAS DI PIETRO MARIA BANFI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. V2FV0000016 del 08/04/2022 - forn. e sost. gruppo fusore - Fotoc. OKI MC 853 Plesso Ricci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBF35EC1CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 91/FE/2022 del 30/05/2022 - N. 23 quote iscrizione esame Ket for school</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01242250023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01242250023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENGLISH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2093.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2093.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1391F24B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura di toner</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1085.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V1 1612/22 del 22/11/2022 Materiale di pulizia per plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2228.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2228.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC6361DCE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/000041 del 06/10/2022 Uscita didattica del 17 e 19 maggio classi quinte plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313980183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMBO TRAIN SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313980183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMBO TRAIN SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC637B27E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/1310 del 21/09/2022 Libri per classe 2^D Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.77</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC738601D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 1018000103 del 30-11-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06047610016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NITAL S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06047610016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NITAL S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>827.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC837A0D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-24828 del 20/09/2022 Materiale di cancelleria classe 3^D Vidari Senza Zaino a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>481.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>481.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE36BCA72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 22PAS0008915 del 30/06/2022 servizio Reg. e Mant. Domini Web dal 12/06/2022 al 11/06/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD137BF0E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.140/PA del 18/10/2022 Prelievo 4 LIM dal plesso Vidari, spostamento e installazione al plesso Bianchi; prelievo 2 LIM dal plesso Negri e installazione nel plesso Pistoja Mastronardi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02039450180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02039450180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per piccoli lavori di sistemazione terreno PON Edugreen</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TINY FOREST</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TINY FOREST</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pon Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - CNP 13.1.1A - FESRPON-2021-385 CUP J59J21007290006. Acquisto targhe ed etichette inventario per pubblicità progetto Pon</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04489250755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLAZZO s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04489250755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLAZZO s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 326/PA del 06/05/2022- Firma digitale remota -mobile (scadenza triennale)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 42 del 31/05/2022 - Escursione guidata nel Parco del Ticino - uscite didattiche del 09-10/05/2022 classi 1 Plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARINA EMILIA LUCIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11558790967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINA EMILIA LUCIANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22154/PA del 30/09/2022 Fornitura bobine carta asciugamani per i plessi dell'Istituto Comprensivo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>882.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura licenza applicativo Argo Magazzino Web</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota associativa (€. 10,00)  docente referente Angelini M. e quota volontaria di partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano alla XXIX edizione del Rally Matematico Transalpino</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97897940157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ROZZANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97897940157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ROZZANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB3669A79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 95/22 del 27/05/2022. Visita guidata a Monza del 2705/2022 - 5A e 5B Plesso Ricci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05293080965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05293080965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF35CC8A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.89 del 04/05/2022 Oetzi Virtual Tour in data 05/04/2022 classe 3^A plesso Ada Negri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94085430216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA MUSEI PROVINCIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94085430216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA MUSEI PROVINCIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE435A9735</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 6 del 05/05/2022- Visita guidata al fiume Ticino, Lanca Ayala del 04/04/2022- Classi 2A e 2D Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02385300187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385300187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE435B3DE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/000008 del 07/07/2022 Percorso didattico con trasporto trenino presso Fattoria Piccolo Fiore del 20/04/2022 classi 4^A e 4^B plesso Ricci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313980183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMBO TRAIN SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313980183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMBO TRAIN SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7355A059</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lettorato madrelingua inglese Plesso Vidari Reparto: UNICO - Mese 7 2022 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLLJNJ91S09C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELLITTO JOHN JAMES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLLJNJ91S09C351E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELLITTO JOHN JAMES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE836ECC42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 22130/PA del 30/06/2022- Acquisto materiale di pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.66</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEA376ED5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5111/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 1^C plesso Vidari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 1022099642 del 12/04/2022 - SPESE POSTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per fornitura di attrezzature digitali Pon Edugreen</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4884.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 2/179 del 6-12-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356590123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine di fornitura per n. 2 aiuole rialzate</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00373230168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSA TERMOPLASTICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00373230168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANSA TERMOPLASTICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 22PAMS0000618 del 19/07/2022 - 9NET - HOST- MONO-RIN</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA BUSINESS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-24340 del 16/09/2022 Materiale di cancelleria per classe 3^B Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>591.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 0000013PA del 7-12-22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02916920230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBRIGI LUIGI s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02916920230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBRIGI LUIGI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>731.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022/VFE/142 del 23/09/2022 Uscita didattica del 22/09/2022 presso Parco della Fantasia di Omegna classi 2^B - 2^C - 2^D Senza Zaino Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01678920032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01678920032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>876.23</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5110/P del 30/09/2022 Materiale di cancelleria classe 2^B Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>221.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto gadget relativi a mostra dedicata a Giovanni Vidari - Progetto Vidari si cresce!</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRPLA65L28L872O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRPLA65L28L872O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLARTI GRAFICHE di Ferrari Paolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 142 astucci classi 3B 3D 4B 4C 4D Senza Zaino plesso Vidari-Pagamento fattura 285/2021 del 24/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01770720181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01770720181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE OIKOS ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0332F3E68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA A4 E A3-PAGAMENTO FATTURA 20214E23220 DEL 9/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>869.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0732F4A45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTO SPECIFICO DA UTILIZZARE CON MACCHINA PAVIMENTI-PAGAMENTO FATTURA 002844 DEL 31/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00874290182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00874290182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>223.15</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DISINFETTANTI AI FINI CONTRASTO COVID-PAGAMENTO FATTURA V1 1266/21 DEL 18/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1433.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1433.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manuale per la preparazione al concorso delle Istituzioni Scolastiche edizione 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONE TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONE TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PISTOJA MASTRONARDI-PAGAMENTO FATTURA 244/FE DEL 30/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenze programmi Argo Software</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3217.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3217.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE HP LASERGET M725 PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000033 DEL 31/8/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI PRIME SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-19581 DEL 3/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di cancelleria ufficio - Pagamento fattura V2FV0000056 del 07/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>474.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>474.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso medico competente da luglio 2021 a luglio 2022 - Pagamento fattura 000822PA del 15/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11161550154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11161550154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>613.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A31B240B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA MACCHINA FOTOCOPIATRICI DURATA ANNUALE DAL 25/8/2021 AL 24/8/2022-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000029 DEL 31/8/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1201.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1201.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A33B3D5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE LAVASCIUGA IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 001393/BS DEL 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00874290182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00874290182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.73</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3E33C7442</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IVA fattura 15 del 09/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02385300187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02385300187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO NATURALISTICO EMYS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F33A5D31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CORDLESS PER PLESSI RICCI E RINA BIANCHI E TELEFONO UFFICIO VICEPRESIDENZA-PAGAMENTO FATTURA 5810000779 DEL 18/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4132EC9C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 200 VISIERE PARASCHIZZI E N.100 CAMICI MONOUSO IN TNT-PAGAMENTO FATTURA 198/FE DEL 8/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>574.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z443436290</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto licenza d'uso software Argo-Rinnovo CM4083 - Pagamento fattura 942/PA del 10/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDSCLD81B26L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO TORINO di TODISCO CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - Data Protection Officer + Formazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bobine carta asciugamani per plesso Vidari - Pagamento fattura 352/FE del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>586.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>586.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5134A17ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale facile consumo (CD ROM) per Progetto ICDL a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5234A4D24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in vigore dal 01/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10835430967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITAL SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5733D0348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione fotocopiatrice Samsung Multiexpress SCX-6545 in uso al plesso Ricci - Pagamento fattura V2FV0000059 del 09/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E333E0CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI ISTITUTI-PAGAMENTO FATTURA 20214E26014 DEL 1/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO  SPAGGIARI s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6633DD43E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cartucce per stampante HP OJ 7612 in uso al plesso Rina Bianchi - Pagamento fattura 1 - 002051 del 23/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296420185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLANDI F.lli s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296420185</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLANDI F.lli s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z67334783F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER E FOTO UNITA' FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SL-K3250NR/PS IN USO AL PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000040 DEL 8/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F340087A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bobine carta asciugamani per plesso Bramante - Pagamento fattura 347/FE del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7130670BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Bayoumi Azza Kamal a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BYMZKM65M41Z336R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYOUMI AZZA KAMAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BYMZKM65M41Z336R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAYOUMI AZZA KAMAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z793345FAF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IVA acquisto tamburo nero fotocopiatrice OKI MC853 in uso al plesso Ricci</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A329F31E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI TERZE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022- PAGAMENTO FATTURA V3-20728 DEL 11/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B32FC488</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto guanti monouso in nitrile - Pagamento fattura 298/PA del 09/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550220061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z872FE2419</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1021076015 del 30/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale pulizia - Pagamento fattura n. 0086008447 del 19 ottobre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856620158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856620158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.29</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO AL PLESSO RINA BIANCHI-PAGAMENTO FATTURA V2FV0000048 DEL 19/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>226.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-18045 del 26/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1249.13</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NUVOLA SITO WEB .EDU.IT RINNOVO HOSTING SITO WEB SCOLASTICO DAL 1/9/2021 AL 31/8/2022-PAGAMENTO FATTURA 0000002331/PA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale cancelleria relativo a Progetto Vidari si cresce! - Pagamento fattura V2FV0000062 del 16/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301480180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGASYSTEM s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA43300D8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE DUE LIM PLESSO RICCI E SPOSTAMENTO UNA LIM PLESSO VIDARI-PAGAMENTO FATTURA 149/PA DEL 11/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02039450180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE DUE di Scolè Enrico e C. S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CREATIVITA' SEMPRE PLESSO BRAMANTE-PAGAMENTO FATTURA 2106147 DEL 23/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OPITEC HANDEL GMBH</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC HANDEL GMBH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner per stampanti e fotocopiatrici plesso Bramante e Ricci- Pagamento fattura n. 01/1501/2021 del 30/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047520182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047520182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1107.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e concessione utilizzo logo Progetto Vidari si cresce!</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STLLSN84L01L872K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILLA ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STLLSN84L01L872K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILLA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD32B17B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto quaderni per classi Senza Zaino plesso Vidari a.s. 2021/2022-pagamento fattura 0000310 del 31/8/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROSTAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613180502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3329.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1199.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD23067066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto per incarico prestazione professionale per attività di mediatore linguistico lingua araba.Esperto Khedr Rofaida a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>KHDRDM96E47F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KHDRDM96E47F205C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KHEDR ROFAIDA MOHAMED ALY ABOUELSAOUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD73338EB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale sportivo per svolgimento attività educazione fisica plesso Bramante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02534780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02534780180</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOX SPORT di Torriani S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD934A4954</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza informatica extra convenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLLMRC60D04A010D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER TITE DI VILLA MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLLMRC60D04A010D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER TITE DI VILLA MARCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2357.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2357.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI QUINTE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-20729 DEL 11/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2114.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2114.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti plessi - Pagamento fattura 01/1915/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01047520182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO LICENZA ANNUALE GO TO MEETING BUSINESS 12 MESI-PAGAMENTO FATTURA 417 DEL 30/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14960911007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurodigit S.r.l</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14960911007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eurodigit S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>201.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria classi Quarte senza zaino a.s. 2021/2022- pagamento fattura V3-20972 del 13/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1971.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1971.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 16 set tazzine da caffè con logo progetto Vidari si cresce! Pagamento fattura n. 1/1/308 del 01/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10030120967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ged Group srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10030120967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ged Group srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.94</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>327.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED346398A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo spese una tantum per effettuazione tamponi a personale fragile o in sorveglianza attiva - Pagamento fattura FPA 36/21 del 20/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02524820186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02524820186</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGEVANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 4000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CERTIFICATE CE PAGAMENTO FATTURA 00066P/2021 DEL 23/9/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756720684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1344.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mascherine FFP2 - Pagamento fattura 193/A del 02/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABINTRAX S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SECONDE SENZA ZAINO A.S. 2021/2022-PAGAMENTO FATTURA V3-24326 DEL 19/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>17.22</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1_0000310299_20 del 30/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22440.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1576.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z812F67A86</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94033990188</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DI VIA VALLETTA FOGLIANO - VIGEVANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA INTERNET ILLIMITATO RICARICA SIM AS 2020/2021- SEDI NON RAGGIUNTE DA FIBRA DEL COMUNE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1177.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>512.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
